|
Faktúra |
|
scan0003
|
|
s DPH |
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
419224
|
regal
|
18,76 |
s DPH |
|
02.04.2000 |
EMBA Trade |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
7103029383
|
elektrina
|
137,44 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
ZSE Energia |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
8230107823
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
T-com |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
47/2019
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
Zuzana Malariková |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
319
|
obedy zamestnancov
|
193,05 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
319
|
obedy zamestnancov
|
97,35 |
s DPH |
|
23.11.2024 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
319
|
obedy zamestnancov
|
15,84 |
s DPH |
|
08.04.2000 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
19201
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
03.04.2000 |
CNS,spol.s.r.o |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
zodp.osoba
|
50,00 |
s DPH |
|
02.04.2000 |
SN-Real |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
223/2019
|
likvidácia chemikálií
|
226,80 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Waster recykling |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
3190000741
|
plyn
|
1 361,27 |
s DPH |
|
23.11.2024 |
LAMA energie |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
201950365
|
dar-ovocie
|
33,86 |
s DPH |
|
01.04.2000 |
Plantex |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
2019000126
|
ekon.program
|
13,50 |
s DPH |
|
23.11.2024 |
KEO,s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
1903000080
|
sada-lavice
|
1 349,10 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
Daffer spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
542019
|
žumpa
|
46,00 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
RENOTRAKT-Alena Blaškovičová |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
19005
|
oprava žalúzií
|
121,80 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
OKNOTECH |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
190351563
|
SZP
|
49,80 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Daffer spol s.r.o. |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
5500876264
|
mob.sieť
|
10,92 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Orange |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |
|
Faktúra |
1907
|
revízia elekt.spotrebičov
|
259,20 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Elektro-Kišš |
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2019 |